MENU
PDF Opties

Het financieel resultaat

ALGEMEEN

De indeling van de begroting kent verplicht een programmaplan en dit programmaplan kent weer een aantal verplichte onderdelen (artikel 8 BBV):

a. de te realiseren programma's;

b. een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

c. een overzicht van de kosten van overhead;

d. het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, en

e. het bedrag voor onvoorzien.

Het aantal 'te realiseren programma’s' en de indeling daarvan is vrij; dit mag op gemeentelijk niveau bepaald worden. De andere onderdelen van het programmaplan zijn verplicht en maken dus geen onderdeel meer uit van de nu nog vrije programmaindeling. Daarnaast is er een apart overzicht van de kosten van overhead in het programmaplan, waarbij de programma's alleen de kosten bevatten die betrekking hebben op het primaire proces.

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) geldt als indelingsvoorschrift voor de begroting dat alle mutaties op reserves onderdeel uitmaken van het resultaat van de begroting. Voor de mutaties op deze reserves gelden de volgende richtlijnen:

Algemene reserve

Aan de algemene reserve wordt het voordelige resultaat toegevoegd of het nadelige resultaat onttrokken. Voor deze reserve is geen specifieke bestemming. Een deel van de algemene reserve wordt aangemerkt als weerstandsvermogen en dient in stand te blijven om risico's te kunnen opvangen.

Egalisatiereserves

Deze reserves worden gebruikt om schommelingen in de tijd en uitvoering van de resultaten voor specifieke onderdelen te egaliseren. Egalisatiereserves worden expliciet door de raad ingesteld en de onttrekkingen en dotaties worden vanuit de resultaten voorgesteld. In principe zijn de egalisatiereserves niet aan een termijn gekoppeld.

Bestemmingsreserves

Voor bestemmingsreserves geldt dat deze worden ingesteld voor één specifiek doel binnen een vastgestelde termijn. In het vervolg van dit onderdeel van de begroting wordt ingegaan op:

  • de samenstelling van het resultaat 2021;
  • het meerjarig overzicht 2021-2024 van de saldi per programma;
  • de reeds in de programmabegroting verwerkte inzet van reserves, conform eerdere besluitvorming;
  • overzicht van incidentele baten en lasten.

HET TOTAAL VAN DE AFZONDERLIJKE PROGRAMMA'S EN HET RESULTAAT 2021

Programma (Bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

PGR01 Publieksdiensten

-6.372

3.092

-3.281

PGR02 Samenleving

-134.462

32.423

-102.039

PGR03 Wonen

-114

95

-19

PGR04 Milieu

-12.973

14.314

1.341

PGR05 Bereikbaarheid

-3.987

3.863

-123

PGR06 Beheer openbare ruimte

-24.020

9.074

-14.945

PGR07 Ruimtelijke ordening

-17.548

14.902

-2.646

PGR08 Veiligheid

-8.072

1

-8.071

PGR09 Economie

-1.282

590

-692

PGR10 Bestuur & concern

-10.720

5.340

-5.380

Totaal programma

-219.549

83.695

-135.855

Algemene dekkingsmiddelen

-3.359

160.642

157.284

Overhead

-21.984

224

-21.760

Heffing VPB

0

0

0

Onvoorzien

-50

0

-50

Resultaat voor bestemming

-244.941

244.561

-381

Resultaatbepaling via egalisatie- en bestemmingsreserves

-826

1.528

702

Resultaatbepaling via algemene reserve

-714

426

-288

Resultaatbestemming: financieel/rekeningresultaat

-34

0

-34

Resultaat begroting

-246.515

246.515

0

ONTWIKKELING VAN HET RESULTAAT MEERJARIG 2021-2024

Programma (Bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

PGR01 Publieksdiensten

-3.281

-2.775

-3.143

-2.943

PGR02 Samenleving

-102.039

-103.224

-103.427

-104.078

PGR03 Wonen

-19

-19

-19

-19

PGR04 Milieu

1.341

1.313

1.304

1.321

PGR05 Bereikbaarheid

-123

-187

-803

-923

PGR06 Beheer openbare ruimte

-14.945

-15.393

-15.967

-16.156

PGR07 Ruimtelijke ordening

-2.646

-2.024

-2.081

-2.127

PGR08 Veiligheid

-8.071

-8.165

-8.287

-8.404

PGR09 Economie

-692

-685

-709

-734

PGR10 Bestuur & concern

-5.380

-4.221

-4.067

-4.156

Resultaat Programma's

-135.855

-135.380

-137.199

-138.220

Algemene dekkingsmiddelen

157.284

160.684

163.406

166.639

Overhead

-21.760

-22.338

-22.706

-23.283

Heffing VPB

-0

-0

-0

-0

Onvoorzien

-50

-50

-50

-50

Resultaat voor bestemming

-381

2.915

3.451

5.087

Resultaat bestemming via egalisatie- en bestemmingsreserves

702

8

335

-41

Resultaat bepaling via algemene reserve

-288

-702

-714

-714

Resultaatbestemming: financieel/rekeningresultaat

34

2.222

3.071

4.331

Samenstelling van het resultaat naar afzonderlijke reserves

In onderstaand overzicht worden de mutaties op de reserves weergegeven. Het doel, de voeding en de mutaties op de afzonderlijke reserves zijn toegelicht in het onderdeel overige overzichten en in de financiële toelichting per programma.

(bedragen * € 1.000)

Programma

2021

2022

2023

2024

Resultaat programma's (saldo baten/lasten)

1 t/m 10

-135.855

-135.380

-137.199

-138.220

Algemene dekkingsmiddelen (saldo baten/lasten)

157.284

160.684

163.406

166.639

Overhead (saldo baten/lasten)

-21.760

-22.338

-22.706

-23.283

Heffing VPB (saldo baten/lasten)

-0

-0

-0

-0

Onvoorzien (saldo baten/lasten)

-50

-50

-50

-50

Resultaat voor bestemming

-381

2.915

3.451

5.087

Resultaatbepaling via egalisatiereserves:

Toevoeging aan de reserve Begraafrechten

6

-82

-82

-82

-82

Onttrekking aan de reserve Begraafrechten

6

161

161

161

161

Mutaties egalisatiereserves

78

78

78

78

Resultaatbepaling via bestemmingsreserves:

Onttrekking aan de reserve Sociaal domein

2

576

291

87

-

Toevoeging aan de reserve Woonvisie

3

-14

-42

-70

-99

Toevoeging aan de reserve Parkeren

5

-312

-412

-396

-396

Onttrekking aan de reserve Parkeren

5

41

92

456

376

Toevoeging aan de reserve Gronden

7

-418

-

-

-

Onttrekking aan de reserve Gronden

7

750

-

180

-

Mutaties bestemmingsreserves

624

-70

256

-120

Resultaatbepaling via algemene reserve:

Onttrekking voor incidenteel fusiebudget

10

426

12

-

-

Toevoeging versterking algemene reserve (cf. begroting 2016)

AD

-714

-714

-714

-714

Mutaties algemene reserve

-288

-702

-714

-714

Resultaat na bestemming

34

2.222

3.071

4.331

ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE

De mutaties op de algemene reserve zijn als volgt opgebouwd:

Het saldo van de algemene reserve ontwikkelt zich eind 2024 in een saldo van ruim € 35,6 miljoen.

(bedragen maal € 1000) (+/+ = toevoeging en -/- onttrekking)

2021

2022

2023

2024

Saldo 1 januari

23.482

23.803

26.727

30.512

Versterking algemene reserve conform begroting 2016 (toevoeging)

714

714

714

714

Incidenteel fusiebudget (onttrekking)

-426

-12

-

-

Rekeningresultaten 2021 - 2024 (toevoeging)

34

2.222

3.071

4.331

Saldo 31 december

23.803

26.727

30.512

35.557

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Het overzicht incidentele baten en lasten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van structureel evenwicht. De term structureel evenwicht houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Voor het begrip 'incidenteel' moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Programma 1 Publiekdiensten

-539

-

-278

-

Programma 2 Samenleving

-757

-331

-87

-

Programma 3 Wonen

14

42

71

99

Programma 5 Bereikbaarheid

-242

-150

-100

-

Programma 6 Beheer openbare ruimte

-

-

-180

-

Programma 7 Ruimtelijke ordening

-702

-250

-250

-

Programma 9 Economie

-150

-150

-150

-

Programma 10 Bestuur en concern

-1.172

-12

-

-

Overzicht overhead

-50

-

-

-

Saldo incidentele baten en lasten van alle programma's

-3.600

-851

-974

99

Saldo incidentele baten en lasten vanuit de reserves

886

-222

42

-834

Totaal incidentele baten en lasten

-2.714

-1.072

-932

-734

Het totaal van de incidentele baten en lasten is in het onderdeel financiële overzichten bij de ontwikkeling en toelichting verloop van de vrije ruimte afgezet tegen het resultaat van de programmabegroting 2021-2024.

Tabel structureel begrotingssaldo

Tabel structureel begrotingssaldo

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

-381

2.915

3.451

5.087

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

414

-694

-379

-755

Begrotingssaldo na bestemming

34

2.222

3.071

4.331

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-2.714

-1.072

-932

-734

Structureel begrotingssaldo

2.747

3.294

4.003

5.066